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Nueva versión T19 – 19.01.000

Conozca toda la funcionalidad.

RESTÔ

Central

CENTRAL

RG4290: Ampliación del número de punto de venta

Incorporamos las adaptaciones necesarias para consultar comprobantes que tengan un número de punto de venta de 5 dígitos. Por ejemplo, A12345-00015897.

Tenga en cuenta que a partir de esta versión todos los comprobantes pasarán a tener 14 caracteres X#####-######## (un carácter para la letra que representa al tipo de factura, ND, NC o remito, 5 dígitos correspondientes al punto de venta y los 8 dígitos finales del número de comprobante). 
Importante: recuerde que al buscar un comprobante deberá ingresar 5 dígitos en su punto de venta, independientemente de que se lo haya emitido con 4 dígitos. Por ejemplo para buscar el comprobante 0001-00045987 debe ingresar 00001-00045987.

Para más información consulte: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/313087/norma.htm.

 


Otras mejoras

  • Nuevas transferencias: incorporamos la posibilidad de transferir los siguientes conceptos:
    • Cotización de monedas.
    • Compras RG3685.
    • Ventas RG3685.
    • Vendedores.
    • Promociones de tarjetas.
    • Cierres de caja realizados desde el nuevo facturador (Informes y estadísticas).
  • Precios: mejoramos las tareas de actualización de precios en sucursales incorporando reintentos automáticos cuando no se los pudo actualizar.
  • Optimización: optimizamos el tiempo de transferencia entre sucursales
Compras

COMPRAS

RG4290: Ampliación del número de punto de venta

Incorporamos las adaptaciones necesarias para registrar comprobantes que tengan un número de punto de venta de 5 dígitos. Por ejemplo, A12345-00015897.

Tenga en cuenta que a partir de esta versión todos los comprobantes pasarán a tener 14 caracteres X#####-######## (un carácter para la letra que representa al tipo de factura, ND, NC o remito, 5 dígitos correspondientes al punto de venta y los 8 dígitos finales del número de comprobante). Algunos comprobantes como ser las solicitudes de compra, las órdenes de compra y las órdenes de pago no poseen letra en su numeración.
Importante: recuerde que al buscar un comprobante deberá ingresar 5 dígitos en su punto de venta, independientemente de que se lo haya emitido con 4 dígitos. Por ejemplo para buscar el comprobante 0001-00045987 debe ingresar 00001-00045987.

Para más información consulte: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/313087/norma.htm 

 


 

Ingreso de Pagos – Pago a cuenta

Permitimos detallar la composición de un pago a cuenta para facilitar el cálculo de retenciones. Para habilitarlo ingrese a Parámetros de retenciones. Una vez habilitado puede desglosar el importe neto, el IVA / otros conceptos y el neto no gravado del pago a cuenta para ser tomados como base de cálculo de las diferentes retenciones. De esta forma ya no es necesario ingresar a cada retención para modificar el valor asociado al importe a cuenta. 
Adicionalmente simplificamos el ingreso del monto total a cuenta, ubicándolo como un valor editable en la misma solapa de ingreso de los comprobantes.

 


 

Otras mejoras

    • Imputación de remitos: permitimos verificar que la factura no haga referencia a ninguna orden de compra cuando el remito sí lo hace. Adicionalmente se verifica que no se produzca el circuito inverso.
    • Actualización de alícuotas de I.I.B.B. según padrón A.G.I.P. Bs. As.: actualizamos el sistema para cumplir con la resolución N° 52 / A.G.I.P. / 2018, que establece una «Matriz de perfiles de riesgo fiscal». Anteriormente el padrón incluía una sola alícuota (la de alto riesgo); a partir de ahora incluye distintos niveles de «riesgo» por lo que existen varias alícuotas dentro del mismo padrón.
    • Padrones de contribuyentes (A.R.B.A. y A.G.I.P.): permitimos reimportar cualquiera de los padrones ya procesados.
    • Actualización de alícuotas de I.I.B.B. según padrón A.R.B.A.: permitimos actualizar la información de los contribuyentes que pertenecen al ‘grupo 0’ (no se les deber retener). 
Liquidador de IVA

LIQUIDADOR DE IVA e INGRESOS BRUTOS

RG4290: Ampliación del número de punto de venta

Incorporamos las adaptaciones necesarias para registrar comprobantes que tengan un número de punto de venta de 5 dígitos. Por ejemplo, A12345-00015897.

Tenga en cuenta que a partir de esta versión todos los comprobantes pasarán a tener 14 caracteres X#####-######## (un carácter para la letra que representa al tipo de factura, ND, NC o remito, 5 dígitos correspondientes al punto de venta y los 8 dígitos finales del número de comprobante). 
Importante: recuerde que al buscar un comprobante deberá ingresar 5 dígitos en su punto de venta, independientemente de que se lo haya emitido con 4 dígitos. Por ejemplo para buscar el comprobante 0001-00045987 debe ingresar 00001-00045987.

Para más información consulte: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/313087/norma.htm.

Stock

STOCK

RG4290: Ampliación del número de punto de venta

Incorporamos las adaptaciones necesarias para emitir comprobantes utilizando un número de punto de venta de 5 dígitos. Por ejemplo, 12345-00015897.

Tenga en cuenta que a partir de esta versión todos los comprobantes pasarán a tener 14 caracteres X#####-######## (la letra, primer carácter, no es utilizada durante la emisión de comprobantes de stock, pero sí para representar los movimientos de stock realizados desde Ventas Compras).
Importante: recuerde que al buscar un comprobante deberá ingresar 5 dígitos en su punto de venta, independientemente de que se lo haya emitido con 4 dígitos. Por ejemplo para buscar el comprobante 0001-00045987 debe ingresar 00001-00045987.

Para más información consulte: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/313087/norma.htm

Stock Restô

STOCK RESTÔ

RG4290: Ampliación del número de punto de venta

Incorporamos las adaptaciones necesarias para emitir comprobantes utilizando un número de punto de venta de 5 dígitos. Por ejemplo, 12345-00015897.

Tenga en cuenta que a partir de esta versión todos los comprobantes pasarán a tener 14 caracteres X#####-######## (la letra, primer carácter , no es utilizada durante la emisión de comprobantes de stock, pero sí para representar los movimientos de stock realizados desde Ventas Compras).
Importante: recuerde que al buscar un comprobante deberá ingresar 5 dígitos en su punto de venta, independientemente de que se lo haya emitido con 4 dígitos. Por ejemplo para buscar el comprobante 0001-00045987 debe ingresar 00001-00045987.

Para más información consulte: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/313087/norma.htm

 


Otras mejoras

    • Nuevo valor para el campo «Sucursal Destino» en el proceso perfiles de ajuste de inventario: a partir de esta versión permitimos configurar el ingreso obligatorio del campo Sucursal Destino en el proceso Perfiles de ajuste de inventario.
    • Informe de Movimientos de partidas: detallamos el saldo de la partida luego de cada movimiento de stock.
Sueldos Astor

SUELDOS ASTOR

SIRADIG

Incorporamos las modificaciones necesarias para cumplir con la RG 4286. Esta solución permite importar el archivo proveniente del sistema SIRADIG de A.F.I.P. con las novedades para la liquidación del impuesto a las ganancias permitiendo especificar el porcentaje de la deducción para cada hijo.

Para más información consulte: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/312813/norma.htm.

 


SICOSS

    • Versión 41 de SICOSS: incorporamos al sistema las modificaciones para dar cumplimiento con la versión 41 de SICOSS. En el proceso Parámetros de Sueldos incluimos el campo «Importe a detraer» y los «importes mínimos» discriminados por obra social y seguridad social.
    • Proporción de topes: permitimos fraccionar los topes máximos y mínimos de las bases imponibles y del importe a detraer en función de la unidad de expresión de la categoría del legajo y la cantidad de días trabajados informados por concepto.

Orden de impresión de recibos de sueldo

Permite indicar el criterio de ordenamiento con el que se emitirán los recibos. Esta función está disponible sólo para recibos diseñados en formato Crystal Reports.
Algunos campos de ordenamiento son: departamento, banco, lugar de trabajo, etc.
Permitimos agrupar las liquidaciones dentro del ordenamiento para que se impriman en forma consecutiva todos los recibos de cada empleado; por ejemplo, la liquidación mensual y la de SAC.

 


Impuesto a las ganancias

A partir de esta versión mejoramos la exposición de la base de cálculo de ganancias. Agregamos a la solapa Deducciones tres botones, uno por cada deducción, con acceso al desglose del cálculo. También mejoramos la distribución de los datos de la solapa Determinación del impuesto para facilitar su lectura e interpretación.

 


Libro de sueldos digital de A.F.I.P.

Agregamos los campos «Concepto para base imponible 10» y «Concepto para importe a detraer» en los Parámetros de Sueldos.

Incorporamos un nuevo juego de variables para facilitar la puesta en marcha del Libro de sueldos digital de A.F.I.P. mejorando la implementación de los conceptos que informan los importes requeridos para el cálculo de la DDJJ F931.

Estas variables son:

      • MOMINOS
      • IMPDETRAER
      • DIASBASE
      • DIATB2
      • DIASE2
      • DIASVAC
      • DIASVACSIT
      • DIASTRSIT
      • METCALCSIC
      • IMPCALCSIC
      • IMPCONPAR
      • LIQADELVAC
      • CONSICOSS
      • BASIMPLSD
      • BASESEMEST
      • TRABSEMEST
      • BASEMES
      • TRABMES
      • TOTCONORD2
      • BUSCONORD

Para más información sobre estas variables consulte la ayuda del proceso Definición de variables para la liquidación de Sueldos.

 


Otras mejoras

  • Configuración de fuentes en formularios TYP: permitimos tomar la configuración de fuentes que se haya establecido desde el administrador de impresoras en la emisión de recibos y libroley en formato texto (TYP).
Tesorería

TESORERÍA

RG4290: Ampliación del número de punto de venta

Incorporamos las adaptaciones necesarias para emitir comprobantes utilizando un número de punto de venta de 5 dígitos. Por ejemplo, 12345-00015897.

Tenga en cuenta que a partir de esta versión todos los comprobantes pasarán a tener 14 caracteres X#####-######## (la letra, primer carácter, no es utilizada durante la emisión de comprobantes de Tesorería, pero sí para representar los movimientos de fondos realizados desde Ventas Compras).
Importante: recuerde que al buscar un comprobante deberá ingresar 5 dígitos en su punto de venta, independientemente de que se lo haya emitido con 4 dígitos. Por ejemplo para buscar el comprobante 0001-00045987 debe ingresar 00001-00045987.

Ventas

VENTAS

RG4290: Ampliación del número de punto de venta

Incorporamos las adaptaciones necesarias para emitir comprobantes utilizando un número de punto de venta de 5 dígitos. Por ejemplo, A12345-00015897.

Tenga en cuenta que a partir de esta versión todos los comprobantes pasarán a tener 14 caracteres X#####-######## (un carácter para la letra que representa al tipo de factura, ND, NC o remito, 5 dígitos correspondientes al punto de venta y los 8 dígitos finales del número de comprobante). Algunos comprobantes como ser las cotizaciones, los pedidos y los recibos no poseen letra en su numeración.

Importante: recuerde que al buscar un comprobante deberá ingresar 5 dígitos en su punto de venta, independientemente de que se lo haya emitido con 4 dígitos. Por ejemplo para buscar el comprobante 0001-00045987 debe ingresar 00001-00045987.
Ventas Restô

VENTAS RESTÔ

RG4290: Ampliación del número de punto de venta

Incorporamos las adaptaciones necesarias para emitir comprobantes utilizando un número de punto de venta de 5 dígitos. Por ejemplo, A12345-00015897.

Tenga en cuenta que a partir de esta versión todos los comprobantes pasarán a tener 14 caracteres X#####-######## (un carácter para la letra que representa al tipo de factura, ND, NC o remito, 5 dígitos correspondientes al punto de venta y los 8 dígitos finales del número de comprobante). Algunos comprobantes como ser las cotizaciones, los pedidos y los recibos no poseen letra en su numeración.
Importante: recuerde que al buscar un comprobante deberá ingresar 5 dígitos en su punto de venta, independientemente de que se lo haya emitido con 4 dígitos. Por ejemplo para buscar el comprobante 0001-00045987 debe ingresar 00001-00045987.

Para más información consulte: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/313087/norma.htm

 


Alta rápida de artículos

Incorporamos este nuevo proceso, que permite agregar artículos de forma ágil ingresando solo la información indispensable para facturar. Además de los datos básicos puede asignarle un rubro, indicar si se trata de un artículo simple, promoción o receta, su precio y el destino de impresión a utilizar. 
Si lo considera necesario puede restringir el acceso a esta nueva función desde el perfil de adicionista.

 


Lista de precios para mostrador

Permitimos configurar la lista de precios a utilizar en el sector de mostrador en forma independiente al utilizado en el delivery.

 


Lista de precios por medio de pago

Habilitamos la posibilidad de utilizar una lista de precios específica dependiendo la cuenta y proceso seleccionado (salón, delivery o mostrador). De esta forma puede vender a un precio distinto según el medio de pago, ya sea utilizando una lista general definida; o por un determinado rango horario. También será posible definir el precio dependiendo del sector donde se encuentre la mesa, en el caso de que se trate de una venta por salón.
De esa manera posibilitamos la creación de diversas listas de precios para ser aplicadas a diferentes escenarios, que luego se verán reflejadas al momento de facturar una comanda. 

 


Resumen de caja

Rediseñamos el proceso para incorporar nuevos criterios de agrupación en los listados y ofrecer al usuario una interfaz renovada. Ahora es posible conocer el saldo inicial y actual para cada una de las cuentas, ver el detalle de comandas enviadas a cuenta corriente pendientes de facturar, conocer la cantidad de comprobantes por cada tipo y acceder directamente a modificar un comprobante.

 


API – Pagos electrónicos en Restô

Liberamos un API que permite desarrollar la integración de Restô con servicios de pagos electrónicos o servicios de prepago externos. 
Durante la facturación, al seleccionar un medio de pago configurado como integrado con una API, Restô se comunicará con el servicio externo asociado a la cuenta y le solicitará la autorización para ese pago.
Para más información pueden consultar en el siguiente link https://github.com/TangoSoftware/RestoAperturaPagos donde podrán consultar ejemplos de aplicación y la especificación técnica del API. 

 


Cierre de turno

Incorporamos dos nuevos informes al listado de cierre de turno: Resumen de comprobantes y Ventas por forma de cobro.

 


Clientes: sexo

Incorporamos la posibilidad de indicar el sexo de cada uno de los clientes.Incluimos ese dato en las siguientes consulta Live:

 

  • Ficha de cliente
  • Nómina de clientes
  • Resumen de ventas (en Ventas y en Central)
  • Resumen por artículo (en Ventas y en Central)
  • Detalle de comprobantes (en Ventas y en Central)

Composición inicial de saldos

Incorporamos la posibilidad de importar la composición inicial del saldo del proveedor desde una planilla Ms Excel. Para hacerlo, ingrese al proceso Composición Inicial de saldos y siga los pasos detallados a continuación:
 
  • En la barra de herramientas ingrese a Office, y luego haga clic en «Generar plantilla de importación desde Excel».
  • Indique el nombre y el destino del archivo a generar.
  • Ingrese la información en la planilla de Ms Excel y grábela.
  • Seleccione luego la opción «Importar datos desde Excel».
  • Al finalizar la importación, el sistema exhibirá un reporte de resultados.

Otras mejoras

    • Permisos para imprimir pre cuenta: permitimos definir un nuevo permiso al perfil de adicionista que permite restringir el acceso a la impresión de la pre-cuenta.
    • Composición de la receta: permitimos ingresar la descripción de la receta, o el comentario que considere oportuno, para que el mozo la pueda consultar desde la aplicación Restô mobile.
    • Identificación obligatoria del cliente: teniendo en cuenta la RG 4290 de A.F.I.P. actualizamos a 5000$ el monto a partir del que se debe identificar al cliente en la facturación.
    • Nuevo filtro por talonarios para Generación de asientos contables: permitimos filtrar los comprobantes a procesar en base al «talonario» con el que fueron emitidos. Este filtro también está disponible en los procesos de Exportación Eliminación de asientos contables.

Integración con Mercado Pago Point

Permitimos realizar cobros a través de Mercado Pago Point. Podés aprovechar el correo electrónico del cliente al que le llegará el recibo para realizar acciones de marketing.
Para más información consulte https://www.mercadopago.com.ar/lector-tarjetas-credito-point.

 


Separadores

Permitimos asignar el separador por defecto. De esta forma se lo insertará automáticamente al seleccionar el artículo. Esto puede resultarle de utilidad cuando utiliza los separadores para indicar si el ítem corresponde a «entrada», «plato principal» o «postre».

 


Información ampliada del artículo

Ahora soportamos varías imágenes para un mismo producto. Además de la descripción ampliada puede incluir un comentario adicional sobre su composición para que el mozo pueda asesorar a los clientes.

 


Arrastrar y soltar

A partir de esta versión puede mover los artículos arrastrándolos con el dedo. Puede desplazarlos en la comanda, dentro de las promociones y entre distintos separadores.

 


Transferencia de artículos

Es posible realizar transferencias de artículos entre distintas mesas. Esta acción requiere un permiso específico.

 


Envío a cuenta corriente

Ahora es posible enviar la comanda a cuenta corriente desde la terminal mobile.

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